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SSENSE: Directeur Principal – Contrôle Interne

SSENSE

C'est un Temps-plein job à Montreal, QC publiée le mars 24, 2021.

Company DescriptionSSENSE, prononcé [es-uhns], est une plateforme de mode montréalaise à portée internationale.

Fondée en 2003, SSENSE marque le pas du commerce avant-gardiste influent grâce à sa combinaison de luxe, de streetwear et de lignes novatrices.

Nous produisons du contenu original innovant et nous sommes fiers de développer entièrement nos propres solutions et systèmes technologiques.

Nous avons surpassé le rôle d’entité de commerce en ligne typique par l’exploration des liens unissant contenu, commerce et culture.

SSENSE, qui dessert à présent 150 pays, génère une moyenne de 88 millions de visites mensuelles et atteint une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création ainsi devenue un acteur culturel à part entière.Job DescriptionSous la responsabilité du Contrôleur corporatifÀ titre de directeur principal du contrôle interne, vous serez responsable de la mise en œuvre du cadre de contrôle (52-109) pour SSENSE.

Cela comprendra la conception et la mise en œuvre des mécanismes de contrôles, la préparation des analyses de risque lié aux contrôles en interne, la planification et les essais complets des mécanismes de contrôle et l’évaluation, la production de rapports et la résolution des lacunes liées aux mécanismes de contrôle dans le but d’assurer le maintien des mécanismes de contrôle internes adéquats à l’égard de l’information financière.

Le lieu de travail pour ce poste sera Montréal ou Toronto.ResponsabilitésVeiller à ce que SSENSE établisse un système de contrôle interne sensé à l’égard de l’information financière pour garantir que celle-ci soit disponible de manière fiable et en temps opportun pour les rapports mensuels, trimestriels et annuelsDiriger la conception, la mise en œuvre, la documentation, l’évaluation et le suivi du cadre de contrôle interne de l’entreprise, y compris les politiques de contrôle interne de SSENSE ayant trait aux processus financiers essentiels et aux risques majeurs, dans le but d’assurer à SSENSE des mécanismes de contrôle adéquats qui préviendraient les erreurs intentionnelles et non intentionnelles lors du processus d’établissement de l’information financièreDiriger, documenter et produire des rapports d’analyse de risques liés aux anomalies significatives de l’établissement de l’information financièreDiriger le processus de révision interne et les essais de conformité du contrôle interne chez les filialesProduire des rapports adéquats et en temps opportun sur le cadre de contrôle interne et sur les lacunes des mécanismes de contrôle pour assurer une communication, une documentation et une remontée appropriée aux partenaires d’affaires, à la haute direction et au comité d’auditFournir des plans d’action adéquats et en temps opportun, et en surveiller le progrès pour répondre aux lacunes des mécanismes de contrôle et y remédierDévelopper et fournir de la formation adéquate aux partenaires d’affaires sur une base régulière dans le but de renforcer les connaissances et la compréhension des risques et des mécanismes de contrôle, et préparer, à cette fin, la documentation portant sur les objectifs, l’approche et la méthodologie du contrôle interneChercher activement à standardiser et à automatiser les processus à travers l’usage efficace des systèmes financiersMettre en application et en œuvre les pratiques exemplaires du marché pour gérer les mécanismes de contrôle internes à l’égard de l’information financière, et déployer des solutions technologiques novatrices où il est possible de le faire pour rehausser et améliorer continuellement la conception et l’efficacité opérationnelle des mécanismes de contrôle, de la documentation, et des procédures d’analyse et de révisionParticiper activement aux audits externes pour garantir la prise en compte et la résolution de tous les risques et résultats d’audits pertinentsQualificationsBaccalauréat en comptabilité, en économie ou en financeCertification professionnelle pertinente, un atoutUn minimum de sept années d’expérience dans un poste similaire dans une entreprise multinationale ou fournissant des services similaires à travers les quatre grands groupes d’audit financier (Big 4)Solide expérience et grand intérêt pour l’apport de la technologie et des systèmes financiers à l’efficacité et à l’efficience des mécanismes de contrôle interneExpérience de travail dans l’industrie du commerce numérique, un atoutExcellente compréhension et expérience avec les cadres de contrôle internes, y compris COSOExcellentes habiletés de communication écrite et verbale, tant en français qu’en anglais Capacité à se déplacer pour affairesCompetencesFortes compétences analytiques, y compris la capacité à repérer, à évaluer et à aborder le risque, son importance et ses interdépendances, et à traduire cela en analyse de répercussions pour la production de rapports financiers et en recommandations d’améliorationsExcellentes compétences en communication pour présenter les questions liées aux mécanismes de contrôle interne et aux risques de manière compréhensible au sein de divers forums et à divers niveaux de l’entreprise, et ce, avec le niveau de détail approprié pour le public cibleCapacité à travailler dans un environnement dynamique et évolutifAspiration à l’amélioration continue et à l’optimisationHabileté à demeurer diplomatique tout en étant persévérante dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle dans un environnement d’entrepriseCapacité à travailler efficacement au sein d’une équipe et de façon indépendante à l’aide de recommandations et de lignes directrices adéquatesCapacité à agir de façon indépendante, motivation et capacité à motiver les autresExcellentes habiletés en gestion de projet